?
依据 2026 年度内部审核策划安排,3 月 23 日至 31 日,公司组织开展 了2026 年度QEOHSEnMS及质量保证体系内部审核工作,在公司领导的大力支持和各部门的积极配合下,本次内审工作已圆满完成。
本次内审由 21 名内审员构成,审核范围覆盖公司所有部门及体系标准要求的全部条款,审核过程中,审核组通过查阅资料、现场核查、沟通访谈等方式,对公司各体系运行情况进行了检查。本次审核共开具不符合项 4 项,均为一般性不符合项,无严重不符合,体系运行情况良好,但在体系运行控制的有效性、与实际的契合度方面仍需进一步提升。
针对本次内审发现的问题,各相关部门应制定整改措施,明确整改责任人、整改时限,确保不符合项及问题项按期完成闭环整改。

公司总经理张圣光要求各部门以本次内部审核为契机,认真开展总结分析,推进内部自查自改机制,将工作落到实处,抓效果改思路,利用好AI等工具,不断提升全体员工的体系意识和执行能力,守好质量安全两条红线,持续优化体系运行流程,从而提升公司整体管理水平。